新闻资讯

提供最新的公司新闻、行业资讯、API产品、帮助支持等信息

联系我们

规范合同管理,我们的职责!

为提升河北省鑫达集团直属机关各企业、隶属各公司合同管理方面的总体工作能力,进一步推动合同签订步骤合规管理化、合同履行环节成效化,集团公司监督审计联合会审计处合同书审计科设定合同书事务管理审计室,对购入、市场销售等合同书的实行状况开展审计,合理鉴别合同履行全过程中各环节将会存有的风险防控措施。

合同书审计关键就是指根据國家相关法律法规和各企业管理方案,依照一定的审计程序流程,应用当代审计技术性和审计方式 ,根据对合同书的审核、执行等关键业务流程环节的内控制度状况开展核查,表明在其中存有的风险性,并对合同履行全过程中的合理合法、合规和效益开展客观性的点评。

企业生产能力极大,涉及到业务类型多种多样,必须签署众多合同书,可以说合同书管理能力的提升不但是公司稳步发展的局势所需,也是各业务流程环节风险防控、鉴别的必定规定。

根据对原材料购入、商品销售及项目外包等合同书开展抽样检查,合同书审计科充分运用了其监管职能,应用机敏的洞察力和剖析力,及时处理商品交货及品质工程验收等环节存有的管理方法系统漏洞。

各种业务流程合同书的审计核查,是审计处合同书审计科的关键职能也是创新工作。将合同书实行状况列入基本工作规划,是合同书审计科职能反映的关键方法。坚信在集团公司领导干部的恰当领着下,在合同书审计科全体人员的勤奋努力下,定会慢慢完成合同签订、执行各环节的规范性,维护保养经济发展权益!合同书审计,我们一起共同奋斗,为企业稳顺身心健康发展趋势奉献一份能量,出示一份确保!

- END -

创作者:杜丽娟 校审:全敬水

之上文本、图片版权归河北省鑫达集团全部

文章转载自网络,如有侵权,请联系api@1dq.com删除

现在注册,免费试用所有产品

免费体验

电话咨询

关注我们

微信公众号